企业编码: 申报期: 年 月 日至 月 日 金额单位:元
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申报单位 |
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行业类别 |
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隶属关系 |
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地址 |
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经济性质 |
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预算级次 |
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项目 |
行次 |
本期数 |
累计数 |
补充资料 | |||
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一、销售(营业)收入 |
1 |
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1. 工业总产值:________元
2. 年平均职工人数:_____人
3. 安置四残人员:______人
4. 安置待业人员:______人
5. 工资总额:_______元
6. 效益工资:_______元
7. 税后利润:_______元 | |||
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减:销售折扣与折让 |
2 |
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销售(营业)成本 |
3 |
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销售(营业)费用 |
4 |
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销售(营业)税金及附加 |
5 |
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二、销售(营业)利润 |
6 |
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加:代购代销收入 |
7 |
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其他业务利润 |
8 |
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其中:技术转让收益 |
9 |
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境外劳务收益 |
10 |
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减:管理费用 |
11 |
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财务费用 |
12 |
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汇兑损失 |
13 |
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三、营业利润 |
14 |
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加:投资收益 |
15 |
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其中:联营企业分回利润 |
16 |
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境外投资收益 |
17 |
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股息收益 |
18 |
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国库券利息收入 |
19 |
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国家补贴收入 |
20 |
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申报单位 |
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行业类别 |
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隶属关系 |
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地址 |
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经济性质 |
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预算级次 |
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项目 |
行次 |
本期数 |
累计数 |
补充资料 | |||
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营业外收入 |
21 |
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税务机关受理日期:
年 月 日
受理人(签名): | |||
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减:营业外支出 |
22 |
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四、利润总额 |
23 |
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加:纳税调整增加额 |
24 |
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减:纳税调整减少额 |
25 |
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五、应纳税所得额 |
26 |
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适用税率 |
27 |
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六、应纳所得税额 |
28 |
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减:减、免所得税额 |
29 |
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加:联营企业利润补税额 |
30 |
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股息收入补税额 |
31 |
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境外收益补税额 |
32 |
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七、应缴入库所得税额 |
33 |
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加:期初未交所得税额 |
34 |
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减:实际已缴纳所得税额 |
35 |
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八、期末应补(退)所得税额 |
36 |
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申报单位章: 填报日期: 年 月 日
经办人: 主管会计: 负责人:
